← Alla regleringsbrev

Diarienummer S2012/8855/SAM (delvis) · RBID 14776 · Statens institutionsstyrelse · 2013 · Visa senaste version

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens institutionsstyrelse

Departement
Socialdepartementet
Beslut
Regeringsbeslut II:5 (2012-12-18)
Diarienummer
S2012/8855/SAM (delvis)
Adress
Statens institutionsstyrelse Box 16363 10326 STOCKHOLM
Källa
statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.


VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska redovisa användningen av myndighetens särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2013 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2013. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

Prognoser

SiS ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

3

Uppdrag

Plan för jämställdhetsintegrering

SiS ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i verksamheten. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara inom myndigheten efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse 843 929
ap.1 Statens institutionsstyrelse (ram) 843 929

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2013 Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.1 25 318 3 % 0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagstyp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.2 ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) 120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) 220 604

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum Belopp
2013-01-25 70 327
2013-02-25 70 327
2013-03-25 70 327
2013-04-25 70 327
2013-05-25 70 327
2013-06-25 70 327
2013-07-25 70 327
2013-08-25 70 327
2013-09-25 70 327
2013-10-25 70 327
2013-11-25 70 327
2013-12-25 70 332
Summa 843 929

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

4:6 ap.1 Statens institutionsstyrelse

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2011 +/- 2012 Int. 2013 Kost. 2013 +/- 2013 Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbrukarvård -599 -6 200 405 700 654 400 -248 700 -255 499
Ungdomsvård 3 062 31 600 933 300 1 566 200 -632 900 -598 238
Summa 2 463 25 400 1 339 000 2 220 600 -881 600 -853 737

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Maria Larsson Michael Blom

Kopia till

  • Socialutskottet
  • Riksrevisionen
  • Statsrådsberedningen, internrevisionen
  • Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
  • Finansdepartementets budgetavdelning
  • Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
  • Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
  • Ekonomistyrningsverket
  • Riksgäldskontoret