← Alla regleringsbrev

Diarienummer S2016/06547/FST · RBID 18036 · Statens institutionsstyrelse · 2016 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens institutionsstyrelse

Departement
Socialdepartementet
Beslut
Regeringsbeslut II:5 (2016-11-24)
Diarienummer
S2016/06547/FST
Adress
Statens institutionsstyrelse Box 30224 104 25 Stockholm
Källa
statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102, prop. 2015/16:99 utg.omr. 9, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.


VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Användningen av särskilda befogenheter m.m.

SiS ska redovisa för den kritik och de rekommendationer som i internationella och nationella granskningar riktats till myndigheten om användningen av särskilda befogenheter samt om att inte omedelbart kunna anvisa plats och hur rekommendationerna har tagits om hand av myndigheten. SiS ska särskilt redovisa användningen av särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal. Redovisningen ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön.

Uppföljning inom ungdomsvården

SiS ska redogöra för antalet ungdomar som är placerade vid SiS särskilda ungdomshem efter att syftet med vården inom SiS är uppfyllt.

Forskning

SiS ska i en särskild rapport sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under 2015. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2016.

Minskade utsläpp från resor och transporter

SiS ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för miljöledningsarbetet, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

Prognoser

SiS ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Jämställdhetsintegrering

SiS har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende (dnr S2015/06476/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 januari 2016.

2. Uppdrag att pröva en strukturerad modell för skolan inom SiS (dnr S2012/04969/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2016.

3. Uppdrag att kartlägga metoder och arbetssätt för att förebygga våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen (dnr Ku2015/01386/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse 893 202 908 202
ap.1 Statens institutionsstyrelse (ram) 762 670 777 670
ap.2 Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram) 130 532

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2016 Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.1 49 592 3 % 0
ap.2 4 000 3 % 0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) 125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) 218 309

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum Belopp
2016-01-25 74 434
2016-02-25 74 434
2016-03-25 74 434
2016-04-25 74 434
2016-05-25 74 434
2016-06-25 74 434
2016-07-25 74 434 76 934
2016-08-25 74 434 76 934
2016-09-25 74 434 76 934
2016-10-25 74 434 76 934
2016-11-25 74 434 76 934
2016-12-25 74 428 76 928
Summa 893 202 908 202

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

4:6 ap.1 Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.2 Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2014 +/- 2015 Int. 2016 Kost. 2016 +/- 2016 Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbrukarvård 0 15 000 497 000 512 000 -15 000 0
Ungdomsvård 0 15 000 1 167 000 1 182 000 -15 000 0
Summa 0 30 000 1 664 000 1 694 000 -30 000 0

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 69 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras 25 000

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Annika Strandhäll Jonas Rydström

Kopia till

  • Socialutskottet
  • Riksrevisionen
  • Statsrådsberedningen, internrevisionen
  • Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
  • Finansdepartementets budgetavdelning
  • Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
  • Ekonomistyrningsverket
  • Riksgäldskontoret